一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************396
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年5月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-603 6位总控全长3米多功能插座 8 392.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 2 得力 5532 A4加宽加厚14mm拉杆夹 透明抽杆文件夹报告夹 资料简历夹白色 10 75.0 得力/deli5532 验收通过 3 公牛 GN-603 6位总控全长3米多功能插座 6 330.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 4 得力 3218乳胶圈/橡皮筋/橡胶圈 反复拉伸不断 30g 6 13.92 得力/deli3218 验收通过 5 公牛 GD-212 新国标插座/插线板3位总控全长5米 6 168.0 公牛/BULLGD-212 验收通过 6 得力 5663-55 档案盒-背宽55MM(蓝)(个) 20 144.0 得力/deli5663-55 验收通过 7 得力 7104 15g固体胶(单位:只)白色 2 25.8 得力/deli7104 验收通过 8 得力 8521 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8521 验收通过 9 得力 8529 票夹/长尾夹 10 149.0 得力/deli8529 验收通过 10 得力 6009 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 6 52.8 得力/deli6009 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 何文霞
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