一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************243
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年1月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汰渍 净白去渍洗衣粉 净白去渍洗衣粉 柠檬清香5KG袋装 4 160.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 验收通过 2 雕牌 202g 洗衣皂.肥皂 36 162.0 雕牌202g 验收通过 3 兴利 A4 光面不干胶标签纸 100张 1 24.9 兴利A4 验收通过 4 晨光 ABS916CC 票夹/长尾夹 4 55.6 晨光/M&GABS916CC 验收通过 5 晨光 ABS91698 别针/回形针/大头针 12 34.2 晨光/M&GABS91698 验收通过 6 中华牌 118 中华 高考专用2B铅笔考试铅笔涂卡2B铅笔12支/盒 12 154.8 中华牌118 验收通过 7 晨光 ABS92615 10#订书钉 易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 10 82.0 晨光/M&GABS92615 验收通过 8 得力 33426 5# 19mm 80只 彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品 5 73.45 得力/deli33426 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张俊
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